Control de nómina y prestaciones sociales a partir del modelo COSO en Bood Fitness S.A.S.

dc.contributor.advisorCañas Vallejo, Sandra Yaneth
dc.contributor.authorLondoño Vanegas, Andres Felipe
dc.contributor.authorRodríguez Mendoza, Evelyn Camila
dc.contributor.authorTangarife Álvarez, Olga Lucia
dc.coverage.spatialBello
dc.date.accessioned2026-01-14T14:54:48Z
dc.date.available2026-01-14T14:54:48Z
dc.date.issued2025-08-14
dc.descriptionEvaluar la aplicación del modelo de control interno COSO articulado a las necesidades de la empresa Blood Fitness S.A.S. En el proceso de nómina durante los años 2023- 2024
dc.description.abstractEn la actualidad la gestión contable ha ganado una gran relevancia organizacional, convirtiéndose en una herramienta esencial para asegurar el control financiero de las empresas y tomar decisiones económicas acertadas frente a un mercando cambiante y en desarrollo. Durante la investigación llevada a cabo en este proyecto se evidencia la aplicación del modelo COSO para generar registros contables de forma clara, ordenada y comprensible, todo esto de acuerdo con el desarrollo los objetivos propuestos como oportunidad de mejora en el proceso de la nómina y las prestaciones sociales del gimnasio Blood Fitness S.A.Subicado en la periferia de Medellín, Antioquia. En consecuencia, la necesidad de solucionar la problemática surge por el nivel de riesgo representativo y la falta de un modelo de control consolidado, capaz de generar confianza y seguridad durante la ejecución y su revelación con las administraciones de control. Durante esta investigación se emplea la metodología cualitativa desde un enfoque interpretativo, por medio de un muestreo no probabilístico e intencional y utilizando como característica fundamental la población total, debido a la poca cantidad de empleados. Así mismo, en el estudio se tuvo en cuenta diversos investigadores que han realizado sus aportes en los últimos años y han contribuido significativamente a temáticas del modelo COSO y sus componentes tanto a nivel internacional como nacional. De esta manera, se obtuvieron resultados positivos e innovadores como fue la creación de manuales, mitigación del riesgo y por último, dar la importancia de que las empresas cuenten con controles internos.
dc.format.extent60
dc.identifier.citationLondoño Vanegas, A., Rodríguez Mendoza, E. & Tangarife Álvarez, O. (2025) Control de nómina y prestaciones sociales a partir del modelo COSO en Bood Fitness S.A.S. [Trabajo de investigación, Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO]. Repositorio UNIMINUTO.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10656/22895
dc.language.isoes
dc.publisherCorporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO
dc.publisher.departmentPregrado (Distancia)
dc.publisher.programContaduría Publica
dc.rightsAcceso Abierto - http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject.keywordsContabilidad
dc.subject.keywordscontrol de las cuentas
dc.subject.keywordsauditoria financiera
dc.titleControl de nómina y prestaciones sociales a partir del modelo COSO en Bood Fitness S.A.S.
dc.typeTrabajo de Investigación e Innovación
dc.type.coarthesis
dcterms.bibliographicCitationÁlava-Rosado, M. ., Molina-Loor, E., & Recalde-Aguilar, L. (2023). Manejo adecuado del Informe COSO para el control interno de una organización. 593 Digital Publisher CEIT, 8(2), 161-171. https://doi.org/10.33386/593dp.2023.2.1680 Álvarez-Gayou Jurgenson, J. L., Camacho y López, S. M., Maldonado Muñiz, G., Trejo García, C. Átala, Olguín López, A., y Pérez Jiménez, M. (2014). La investigación cualitativa. XIKUA Boletín Científico De La Escuela Superior De Tlahuelilpan, 2(3). https://doi.org/10.29057/xikua.v2i3.1224 Andrades Ortiz, P. (2022). Guía metodológica para el manejo de practicantes con discapacidad visual del área de servicios de la alcaldía de Medellín gerencia del centro [Trabajo de grado, Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia] https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/5055 Báez, J., y De Tudela, P. (2006). Metodología de la investigación Investigación cualitativa. Esic Editorial. https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf Calle-Álvarez G. O., Narváez- Zurita C. I., y Erazo-Álvarez J. C. (2020). Sistema de control interno como herramienta de optimización de los procesos financieros de la empresa Austro seguridad Cía. Ltda. Revista Científica Dominio de las ciencias, 6 (1), 429-465. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7351791.pdf Carbachi Colorado, A. (2024). Propuesta de diseño de un sistema de control interno, basado en la metodología Coso I, para el proceso de inventario de la empresa Hoyos Giraldo e Hijos S.A.S del municipio de Yumbo Valle del Cauca [Trabajo de grado, Universidad del Valle]. Biblioteca Digital UniValle. https://hdl.handle.net/10893/31186 Catagua Briones, Miguel Leonardo, Pinargote Macías, María Fernanda, & Mendoza Vinces, Marcelo Eduardo. (2023). Control interno y modelo COSO en la gestión administrativa y financiera empresarial. Podium, (44), 151-166. https://doi.org/10.31095/podium.2023.44.10 Causil-Lengua, C., Bravo-Yepes, A., & Becerra-Ossa, J. (2021). Diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Fundación vida nueva y digna de la ciudad de Montería. Revista Científica Anfibios, 4(2), 11-19. https://doi.org/10.37979/afb.2021v4n2.90 Decreto 780 de 2016. por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77813 Domínguez Gómez, J.; Vilema Carrillo, K. (2022). Análisis tributario y contable de los gastos de nómina en ABC S. A. [Tesis de grado, Escuela Superior Politécnica del Litoral]. Repositorio Institucional ESPOL. http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56000 Flyvbjerg, B. (2024). Cinco malentendidos acerca de la investigación mediante los estudios de caso. Revista Española De Investigaciones Sociológicas, (106), 33–62. https://doi.org/10.5477/cis/reis.106.33 González Valencia, E. (2022). Propuesta de mejoramiento en el proceso de revisión por auditoria para la detención y prevención de riesgos contables [Trabajo de grado, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria]. Repositorio Institucional https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/5156 Grajales-Gaviria, D. A., Giraldo Pérez, Y. E., Castellanos Polo, O. C., & Cano Bedoya, J. (2022). Análisis del control interno en las instituciones de educación superior privadas del Valle de Aburrá-Antioquia. Revista Virtual Universidad Católica Del Norte, (66), 161 182. https://www.doi.org/10.35575/rvucn.n66a7 Hernández Mendoza, D. (2022). La Importancia Del Control Interno Y Su Efectividad Empresarial [Trabajo de grado, Universidad Antonio Nariño]. Repositorio Institucional UAN http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7852. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, del P. (2010). Metodología De La Investigación. McGRAW-HILL. https://www.smujerescoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Sampieri.Met.Inv.pdf Huiman Yerrén, R. (2022). El sistema de control interno y la gestión pública: Una revisión sistemática. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(2), 2316-2335. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i2.2030 Jimenez Fernandez, J. J., Linero Meléndez , C. M., & Silva Tapias , L. D. (2025). Principales obstáculos que enfrenta las pymes para implementar un sistema de control interno en la ciudad de Barranquilla. Revista Colombiana De Contabilidad - ASFACOP, 13(26), 59 - 75. https://doi.org/10.56241/asf.v13n26.331 Jiménez López, J. A. y Balanguerra Bula, C. A. (2023). Efectividad del Control Interno en las Pequeñas Empresas [Trabajo de grado, Universidad Libre]. Repositorio Institucional UNILIBRE https://hdl.handle.net/10901/27633 Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5248 Ley 1819 de 2016. Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=79140 Ley 624 de 1989. Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6533 Mamani Huarcaya, J. R. (2024). Análisis de la eficiencia y transparencia en la gestión de planillas y la evaluación de los procesos de nómina y cumplimiento de obligaciones laborales de la Municipalidad Provincial de Azángaro 2022 [Trabajo de grado, Universidad José Carlos Mariátegui]. Repositorio Institucional https://hdl.handle.net/20.500.12819/2902 Mancero Arias, M. G., Arroba Salto, I. M., & Pazmino Enriquez, J. E. (2020). Internal Control Model For Pymes Based On The Coso - Erm Report. Universidad Ciencia Y Tecnología, 24(105), 4-11. https://doi.org/10.47460/uct.v24i105.375 Márquez Rondón, G. A. (2021). Importancia del modelo de gestión contable para el control de las entidades económicas. Revista Universidad y Sociedad, 13(1), 51-58. Epub 02 de febrero de 2021. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202021000100051&lng=es&tlng=es Martínez Corona, J. I., Palacios Almón, G. E., y Oliva-Garza, D. B. (2023). Guía para la revisión y el análisis documental: propuesta desde el enfoque investigativo. Revista Ra Ximhai 19(1), 67-83. https://doi.org/10.35197/rx.19.01.2023.03.jm Martínez Prats, G., Hernández Oliva, F., Silva Hernández, F., & Mapén Franco, F. (2021). Impacto del diseño de un manual de procedimiento en la nómina para mejorar su control en las empresas. Revista De Investigación Académica Sin Frontera: Facultad Interdisciplinaria De Ciencias Económicas Administrativas - Departamento De Ciencias Económico Administrativas-Campus Navojoa, (36). https://doi.org/10.46589/rdiasf.vi36.423 Medina, M., Rojas, R., Bustamante, W., Loaiza, R., Martel, C., & Castillo, R. (2023). Metodología de la investigación: Técnicas e instrumentos de investigación. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú. https://doi.org/10.35622/inudi.b.080 Mejía Núñez, L. E. (2023). Planilla electrónica y obligaciones laborales de los trabajadores en la empresa de telecomunicaciones CONTELSAC S.A.C., Chota, 2021 [Trabajo de grado, Universidad Nacional de Cajamarca]. Repositorio Institucional https://repositorio.unc.edu.pe/handle/20.500.14074/5886 Mendieta Tumbaco, E., Navarrete Carreño, O., & Romero Molina, M. (2022). Incidencia de la implementación del control interno, basado en la metodología COSO, en la rentabilidad de las pymes del sector comercial de Guayaquil. Cuadernos de Contabilidad, 23. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cc23.iici Muñoz Jaramillo L. F. y Vásquez Londoño L. M. (2021) Evasión del pago de la seguridad social por parte de las empresas PYME en la ciudad de Medellín. [Trabajo de grado, Universidad Autónoma Latinoamericana]. Repositorio Institucional. http://repositorio.unaula.edu.co:8080/server/api/core/bitstreams/f7104bbc-058f-482e-9295-74d5053899d4/content Pablo Laski, J. (2022). El control interno como estrategia de aprendizaje organizacional: el modelo COSO y sus alcances en América Latina. Revista Gestión Y Estrategia, (30), 9-24. https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/gye/2006n30/ Pilamunga Chimbolema, Á. W. (2024). Sistema de control interno como herramienta para la gestión financiera en empresas comerciales. [Trabajo de grado, Universidad Pontificia Católica del Ecuador]. Repositorio Institucional https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/42156 Pintag Yungan, A. D. (2023). Control interno a la unidad de riesgo en entidades financieras basado en COSO. [Trabajo de grado, Universidad Pontificia Cátolica del Ecuador]. Repositorio Nacional https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/8834 Reales Chacón, L, J., Robalino Morales, G, E., Peñafiel Luna, A, C., Cárdenas Medina, J, H., Cantuña-Vallejo, P, F., (2022). El Muestreo Intencional No Probabilístico como herramienta de la investigación científica en carreras de Ciencias de la Salud. Revista Universidad y Sociedad, 14(S5), 681-691 https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/download/3338/3278/ Resolución Número 000124. Por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, por el año gravable 2022, se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega. https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000124%20de%2028-10-2021.pdf Riera Jiménez, N. A. (2025). Control Interno A Las Nóminas Y Su Incidencia En La Productividad De La Empresa Grupo Agriproduct S.A. De La Ciudad De Guayaquil Año 2023 [Trabajo de grado, Universidad Técnica Estatal de Quevedo]. Repositorio Institucional UTEQ. https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8479 Sierra Hernández, L. (2021). Implementación del sistema de control interno bajo el modelo COSO. [Trabajo de grado, Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria]. h]ttps://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/1878 Solís-Morejón, V. C., & Llamuca-Pérez, S. L. (2020). Control interno una ciencia que evoluciona: Visión técnica evolutiva COSO, MICIL, COCO. Dominio De Las Ciencias, 6(2), 718–733. https://doi.org/10.23857/dc.v6i2.1244 Torres Salazar, N. (2020). Implementación y uso de herramientas para la optimización de registros contables en la Fundación Berta Martínez de Jaramillo. [Trabajo de grado, Tecnológico de Antioquia]. Repositorio Institucional https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/617 Triviño, D. G. & Tiusaba, K. T. (2021). Análisis de los cambios presentados en los componentes del modelo COSO en la organización Anónima S.A, tras la emergencia sanitaria COVID 19 [Trabajo de grado, Universidad Pontificia Bolivariana]. Repositorio Institucional. http://hdl.handle.net/10554/67567 Usma Grisales, Y. (2020). Diagnóstico sobre la situación actual del sistema de control interno en la empresa PAPELCARD S.A.S. [Trabajo de grado, Tecnológico de Antioquia]. Repositorio Institucional https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/1650 Villegas Riveros, C. y Osorio Betancur, A. (2023). Diseño de un sistema de control interno para el área de nómina, aplicando la metodología coso para la empresa Procolhass S.A.S. [Trabajo de grado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional. https://hdl.handle.net/20.500.12494/51311 Ynga Alarcón, C. E. (2020). Propuesta de mejora de control interno en el área de nómina de la empresa Terpel Perú S.A.C. [Trabajo de Suficiencia Profesional, Universidad Nacional Tecnológica de Lima Mar]. Repositorio Institucional. https://repositorio.untels.edu.pe/jspui/handle/20.500.14717/741

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
TG_LondoñoAndrés-RodríguezEvelyn-TangarifeOlga_2025.pdf
Size:
1.44 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
Autorización_LondoñoAndrés-RodríguezEvelyn-TangarifeOlga_2025.pdf
Size:
326.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
4.72 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: