Proceso de Control Interno establecido en el área de tesorería relacionado con el recaudo de las cuentas caja general, cajas menores y pagos de la Empresa AUDIOCOM S.A.S.
El presente informe detalla los resultados obtenidos en la ejecución de cada uno de los
procesos contables relacionados con las cuentas caja general, cajas menores y recaudos en la
empresa AUDIOCOM S.A.S., con el fin de evidenciar y poner en práctica los conocimientos
adquiridos en la carrera de Contaduría Pública en la modalidad virtual y a distancia. Durante la
ejecución de este proceso se evidencio la necesidad de verificar y controlar el proceso de control
interno en el recaudo de las cuentas caja general, caja menor y pagos realizados en la empresa,
con el fin de facilitar y controlar el manejo de los recursos.
Se logró identificar que una de las principales necesidades de la empresa frente a los
procesos en el área de tesorería, el control de dinero en efectivo, manejo de caja menor y pagos realizados, de este modo y con el apoyo del equipo de trabajo se evaluaron las causas, errores, riesgos y controles instaurados para minimizar los mismos, se brindaron soluciones y propuestasútiles a la compañía con el fin de mejorar estos procesos.
Cabe destacar, que la empresa a partir del estudio realizado creó un departamento de
auditoría con el fin de evaluar los procesos y hacer seguimiento al control interno, con el fin de mitigar los errores encontrados.
Mejorar el proceso de Control Interno relacionado con el recaudo de caja general, cajas
menores y pagos en la empresa AUDIOCOM S.A.S.
Control Interno, Políticas, Contabilidad, Auditoria
Fajardo,D.(2019). Proceso de Control Interno establecido en el área de tesorería relacionado con el recaudo de las cuentas caja general, cajas menores y pagos de la Empresa AUDIOCOM S.A.S.(Trabajo de grado).Bogota,Colombia.
