Propuesta de control interno para el área de tesorería en la empresa Bodegas Añejas Ltda.

dc.contributor.advisorPrada Segura, Jasleidy Astrid
dc.contributor.authorGómez Valero, Marleny
dc.coverage.spatialBogotá D.C.
dc.date.accessioned2021-10-27T16:02:22Z
dc.date.available2021-10-27T16:02:22Z
dc.date.issued2021-08-10
dc.descriptionImplementar una propuesta de control interno para el área de tesorería en la empresa Bodegas Añejas, que sea eficiente y eficaz para y obtener información contable y financiera confiable, verificable y oportuna.
dc.description.abstractLa práctica profesional realizada en la empresa BODEGAS AÑEJAS LTDA., busca establecer una propuesta de control interno, que permita la aplicación de herramientas como la auditoria y arqueos de caja, identificar y minimizar los diferentes riesgos e inconsistencias que se generan actualmente dentro del área de tesorería, logrando establecer con esta práctica, soluciones que optimicen acciones, formatos y controles, que conlleven a mejorar la eficiencia del área, en aplicación de los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación académica.
dc.description.abstractThe professional practice carried out in the company BODEGAS AÑEJAS LTDA., Seeks to establish an Internal Control System, which allows the application of tools such as auditing and cash checks, identifying and minimizing the different risks and inconsistencies that are currently generated within the area of Treasury, managing to establish with this practice, solutions that optimize actions, formats and controls, which lead to improve the efficiency of the area, in application of the knowledge acquired during the academic training process.
dc.format.extent67 páginas
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationGómez, M. (2020).Propuesta de control interno para el área de tesorería en la empresa Bodegas Añejas Ltda. (Trabajo de Grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bogotá - Colombia
dc.identifier.instnameinstname:Corporación Universitaria Minuto de Dios
dc.identifier.reponamereponame:Colecciones Digitales Uniminuto
dc.identifier.repourlrepourl:https:// repository.uniminuto.edu
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10656/13267
dc.language.isospa
dc.publisherCorporación Universitaria Minuto de Dios
dc.publisher.departmentPregrado (Virtual y a Distancia)
dc.publisher.programContaduría Pública
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rights.localRestringido
dc.subjectAuditoria
dc.subjectControl
dc.subjectSoluciones
dc.subjectPropuesta de control interno
dc.subjectCuestionarios Auditoria
dc.subject.lembAuditoria Financiera
dc.subject.lembControl de Costos
dc.subject.lembFlujo de Caja Administración
dc.titlePropuesta de control interno para el área de tesorería en la empresa Bodegas Añejas Ltda.
dc.typeThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_46ec
dc.type.spaTrabajo de Grado
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