Auditoria a la facturación de los servicios prestados por la empresa “D & G ADMINISTRAR Y SERVICIOS LIMITADA.
dc.contributor.advisor | Prada Segura, Jasleidy Astrid | |
dc.contributor.author | Hernandez Coca, Dora Luvi | |
dc.coverage.spatial | Bogotá, D.C. | spa |
dc.date.accessioned | 2020-09-19T14:05:39Z | |
dc.date.available | 2020-09-19T14:05:39Z | |
dc.date.issued | 2019-04-11 | |
dc.description | Realizar un reconocimiento del programa contable de la empresa “D&G LTDA.” e implementar un orden administrativo en este sector enfocado al apoyo y auditoria en el proceso de facturación a usuarios de la empresa. | spa |
dc.description.abstract | "El presente trabajo se basó en el desarrollo ejecución e instauración de un plan de asesoría interna a la facturación de usuarios de la empresa D & G Administrar y Servicios Limitada, ubicada en la ciudad de bobota D.C. Colombia, empresa de carácter limitada y de economia privada. Se tomó como base el problema específico para el seguimiento, control interno y auditoría a la facturación de los clientes de la empresa el cual se hizo extensivo a todos los interesados de la empresa. Como solución a la problemática con la finalidad de lograr un mejor desempeño y ratificar la veracidad del proceso de facturación y cartera se garantizó una mejor información del proceso de auditoría interna a la facturación directamente. La metodología empleada y el procedimiento estuvo enmarcado en la implantación de un manual de procedimiento de auditoria interna a la facturación y la contabiiad en general, se utilizó una guía de plantillas, hojas de trabajo de auditoria, instrumentos de recolección de datos de los usuarios específicamente el analisis de encuestas documentales recogidas, la observación directa y las entrevistas no estructuradas." | spa |
dc.description.abstract | The present work was based on the development execution and establishment of an internal advisory plan to billing users of the company D & G Manage and Services Limited, located in the city of bobota D.C. Colombia, a limited company with a private economy. The specific problem was taken as a basis for the monitoring, internal control and audit of the billing of the company's clients, which was extended to all the interested parties of the company. As a solution to the problem in order to achieve a better performance and ratify the veracity of the billing and portfolio process, better information was guaranteed from the internal audit process to the invoicing directly. The methodology used and the procedure was framed in the implementation of an internal audit procedure manual for billing and accounting in general, a template guide, audit worksheets, and user data collection instruments were used specifically the analysis of collected documentary surveys, direct observation and unstructured interviews. Regarding the research for the preparation of audit follow-up to billing, ie the monitoring of the objectives initially set, a template provided by the UNIMINUTO University was used as a guide to research and follow-up on the actual work structure at the experiment site. 16 weeks of actual practice. In addition to the research, we rely on documentaries and studies carried out by some authors that helped achieve the establishment of an audit department in the commercial company. It was concluded in this way that if the new system for the Internal Audit company could be implemented to the billing of clients, as an achievement a good management was generated in the performance of the accounting tasks in the systematized part with the accounting software applied. | eng |
dc.format.extent | 48 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Hernández, D. (2019). Auditoria a la Facturación de los Servicios Prestados por la empresa “D & G Administrar y servicios LTDA.. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá – Colombia. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/10796 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | spa |
dc.publisher.department | Pregrado (Virtual y a Distancia) | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
dc.rights.license | Open Access | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.source | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | spa |
dc.source | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | spa |
dc.subject | Contabilidad creativa | spa |
dc.subject | Ética | spa |
dc.subject | Contabilidad pública | spa |
dc.subject | Globalización | spa |
dc.subject.keywords | Creative accounting | eng |
dc.subject.keywords | Ethics | eng |
dc.subject.keywords | Globalization | eng |
dc.subject.keywords | Public accounting | eng |
dc.subject.lemb | Facturas | spa |
dc.subject.lemb | Contabilidad | spa |
dc.subject.lemb | Análisis financiero | spa |
dc.subject.lemb | Auditoria interna | spa |
dc.title | Auditoria a la facturación de los servicios prestados por la empresa “D & G ADMINISTRAR Y SERVICIOS LIMITADA. | spa |
dc.type | Thesis | eng |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | spa |
dcterms.bibliographicCitation | Carlota Bustelo Ruesta, R. A. (Marzo de 2001). GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. Obtenido de file:///C:/Users/admin/Downloads/GC2001.pdf Juliao Vargas, C. G. (2013). Una pedagogía praxeológica. Corporación Universitaria Minuto de Dios. | |
dcterms.bibliographicCitation | Universidad Minuto de Dios. (2014). LINEAMIENTOS PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL UNIMINUTO VIRTUAL Y A DISTANCIA, 2014. Obtenido de http://www.uniminuto.edu/documents/992197/6960428/LINEAMIENTOS_PRACTICAS _PROFESIONALES+APROBADO+CAS.pdf/86cdc6bc-93bd-4121-8eb2-feafd20ffd7f | |
dcterms.bibliographicCitation | Juliao Vargas, C. G. (2013). Una pedagogía praxeológica. Corporación Universitaria Minuto de Dios. |
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