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Title: Proceso de Control Interno establecido en el área de tesorería relacionado con el recaudo de las cuentas caja general, cajas menores y pagos de la Empresa AUDIOCOM S.A.S.
Authors: Fajardo Huertas, Diana Marcela
metadata.dc.contributor.advisor: Prada Segura, Jasleidy Astrid
Keywords: Control Interno
Políticas
Contabilidad
Auditoria
Publisher: Corporación universitaria minuto de Dios
Citation: Fajardo,D.(2019). Proceso de Control Interno establecido en el área de tesorería relacionado con el recaudo de las cuentas caja general, cajas menores y pagos de la Empresa AUDIOCOM S.A.S.(Trabajo de grado).Bogota,Colombia.
Abstract: El presente informe detalla los resultados obtenidos en la ejecución de cada uno de los procesos contables relacionados con las cuentas caja general, cajas menores y recaudos en la empresa AUDIOCOM S.A.S., con el fin de evidenciar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera de Contaduría Pública en la modalidad virtual y a distancia. Durante la ejecución de este proceso se evidencio la necesidad de verificar y controlar el proceso de control interno en el recaudo de las cuentas caja general, caja menor y pagos realizados en la empresa, con el fin de facilitar y controlar el manejo de los recursos. Se logró identificar que una de las principales necesidades de la empresa frente a los procesos en el área de tesorería, el control de dinero en efectivo, manejo de caja menor y pagos realizados, de este modo y con el apoyo del equipo de trabajo se evaluaron las causas, errores, riesgos y controles instaurados para minimizar los mismos, se brindaron soluciones y propuestasútiles a la compañía con el fin de mejorar estos procesos. Cabe destacar, que la empresa a partir del estudio realizado creó un departamento de auditoría con el fin de evaluar los procesos y hacer seguimiento al control interno, con el fin de mitigar los errores encontrados.
Description: Mejorar el proceso de Control Interno relacionado con el recaudo de caja general, cajas menores y pagos en la empresa AUDIOCOM S.A.S.
URI: https://hdl.handle.net/10656/12246
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