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https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/12246
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | Prada Segura, Jasleidy Astrid | |
dc.contributor.author | Fajardo Huertas, Diana Marcela | |
dc.coverage.spatial | Bogotá D.C. | spa |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T15:37:11Z | |
dc.date.available | 2021-06-10T15:37:11Z | |
dc.date.issued | 2021-03-13 | |
dc.identifier.citation | Fajardo,D.(2019). Proceso de Control Interno establecido en el área de tesorería relacionado con el recaudo de las cuentas caja general, cajas menores y pagos de la Empresa AUDIOCOM S.A.S.(Trabajo de grado).Bogota,Colombia. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/12246 | |
dc.description | Mejorar el proceso de Control Interno relacionado con el recaudo de caja general, cajas menores y pagos en la empresa AUDIOCOM S.A.S. | spa |
dc.description.abstract | El presente informe detalla los resultados obtenidos en la ejecución de cada uno de los procesos contables relacionados con las cuentas caja general, cajas menores y recaudos en la empresa AUDIOCOM S.A.S., con el fin de evidenciar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera de Contaduría Pública en la modalidad virtual y a distancia. Durante la ejecución de este proceso se evidencio la necesidad de verificar y controlar el proceso de control interno en el recaudo de las cuentas caja general, caja menor y pagos realizados en la empresa, con el fin de facilitar y controlar el manejo de los recursos. Se logró identificar que una de las principales necesidades de la empresa frente a los procesos en el área de tesorería, el control de dinero en efectivo, manejo de caja menor y pagos realizados, de este modo y con el apoyo del equipo de trabajo se evaluaron las causas, errores, riesgos y controles instaurados para minimizar los mismos, se brindaron soluciones y propuestasútiles a la compañía con el fin de mejorar estos procesos. Cabe destacar, que la empresa a partir del estudio realizado creó un departamento de auditoría con el fin de evaluar los procesos y hacer seguimiento al control interno, con el fin de mitigar los errores encontrados. | spa |
dc.format.extent | 68 páginas | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Corporación universitaria minuto de Dios | spa |
dc.subject | Control Interno | spa |
dc.subject | Políticas | spa |
dc.subject | Contabilidad | spa |
dc.subject | Auditoria | spa |
dc.title | Proceso de Control Interno establecido en el área de tesorería relacionado con el recaudo de las cuentas caja general, cajas menores y pagos de la Empresa AUDIOCOM S.A.S. | spa |
dc.type | Thesis | eng |
dc.rights.accessrights | Restringido http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
dc.rights.accessrights | Restringido info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
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dc.publisher.department | Pregrado | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Publica | spa |
dc.type.spa | Trabajo de grado | spa |
dc.type.coar | Thesis http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.rights.local | Restringido | spa |
dc.identifier.instname | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https:// repository.uniminuto.edu | |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
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T.CP_FajardoHuertasDianaMarcela_2019.pdf Restricted Access | Trabajo de Grado | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
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