Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/13267
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPrada Segura, Jasleidy Astrid-
dc.contributor.authorGómez Valero, Marleny-
dc.coverage.spatialBogotá D.C.-
dc.date.accessioned2021-10-27T16:02:22Z-
dc.date.available2021-10-27T16:02:22Z-
dc.date.issued2021-08-10-
dc.identifier.citationGómez, M. (2020).Propuesta de control interno para el área de tesorería en la empresa Bodegas Añejas Ltda. (Trabajo de Grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bogotá - Colombia-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10656/13267-
dc.descriptionImplementar una propuesta de control interno para el área de tesorería en la empresa Bodegas Añejas, que sea eficiente y eficaz para y obtener información contable y financiera confiable, verificable y oportuna.-
dc.description.abstractLa práctica profesional realizada en la empresa BODEGAS AÑEJAS LTDA., busca establecer una propuesta de control interno, que permita la aplicación de herramientas como la auditoria y arqueos de caja, identificar y minimizar los diferentes riesgos e inconsistencias que se generan actualmente dentro del área de tesorería, logrando establecer con esta práctica, soluciones que optimicen acciones, formatos y controles, que conlleven a mejorar la eficiencia del área, en aplicación de los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación académica.-
dc.description.abstractThe professional practice carried out in the company BODEGAS AÑEJAS LTDA., Seeks to establish an Internal Control System, which allows the application of tools such as auditing and cash checks, identifying and minimizing the different risks and inconsistencies that are currently generated within the area of Treasury, managing to establish with this practice, solutions that optimize actions, formats and controls, which lead to improve the efficiency of the area, in application of the knowledge acquired during the academic training process.-
dc.format.extent67 páginas-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isospa-
dc.publisherCorporación Universitaria Minuto de Dios-
dc.subjectAuditoria-
dc.subjectControl-
dc.subjectSoluciones-
dc.subjectPropuesta de control interno-
dc.subjectCuestionarios Auditoria-
dc.titlePropuesta de control interno para el área de tesorería en la empresa Bodegas Añejas Ltda.-
dc.typeThesis-
dc.subject.lembAuditoria Financiera-
dc.subject.lembControl de Costos-
dc.subject.lembFlujo de Caja Administración-
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_16ec-
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess-
dcterms.bibliographicCitationAuditores, contadores y consejeros financieros. (s.f.). Concepto de Auditoría. Obtenido de http://www.auditoresycontadores.com/auditorias/40-cuales-son-los-objetivos-
dcterms.bibliographicCitationAuditores, contadores y consejeros financieros. (s.f.). Objetivos y clasificación de la Auditoria. Obtenido de http://www.auditoresycontadores.com/auditorias/40-cuales-son-losobjetivos-y-la-clasificación-de-la-auditoria-
dcterms.bibliographicCitationBodegas Añejas Ltda. (1990). Obtenido de https://www.vinosbodegasanejas.com/-
dcterms.bibliographicCitationCatácora, F. (1996). Sistemas y Procedimientos Contables (Primera ed.). Venezuela: McGraw Hill.-
dcterms.bibliographicCitationCepeda Alonso, G. (2000). Auditoría y Control Interno. Bogotá: Emma Ariza Herrera-
dcterms.bibliographicCitationChapman. (1965). Procedimiento de Auditoría. Buenos Aires: Colegio de Graduados en Ciencias Economicas de la capital federal.-
dcterms.bibliographicCitationConsejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). (2015). La Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES. Recuperado el Febrero de 2019, de https://201940.aulasuniminuto.edu.co/pluginfile.php/319148/mod_resource/content/1/NO RMA%20NIIF%20PARA%20PYMES%202015%20PARTE%20A.pdf-
dcterms.bibliographicCitationCuervo Bojacá, A., Bautista Pinzón, M. A., & Tibaduiza Rodriguez, O. A. (2017). Manual de Ejercicios. Aplicación de las normas APA. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios.-
dcterms.bibliographicCitationFowler Newton, E. (1976). Tratado de Auditoría (Cuarta ed.). Buenos Aires.-
dcterms.bibliographicCitationGaitán Estupiñan, R. (2006). Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna (Primera ed.). Bogota, Colombia: Ecoe Ediciones.-
dcterms.bibliographicCitationGarcía Aragón, J. Á. (2016). Concepto de Auditoría y Tipos de Auditoría (Cuarta ed.). ECASA.-
dcterms.bibliographicCitationHernandez, J. L. (2005). Análisis Financiero. Recuperado el 11 de Abril de 2019, de www.gestiopolis.com/canales5/fin/anfinancier.htm.-
dcterms.bibliographicCitationInternacional Federation of Accountants - IFAC. (2013). Norma Internacional de Auditoria - NIA 25. Obtenido de http://www.icac.meh.es/NIAS/NIA%20265%20p%20def.pdf-
dcterms.bibliographicCitationLeal Ramirez, A. (2014). Debilidades del control interno contable de la entidad Capital Seguros SA. Bogotá: Universidad Nueva Granada.-
dcterms.bibliographicCitation(s.f.).Logo Uniminuto. Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá. Recuperado el Junio de 2017, de https://psicocognitiva.wordpress.com/2016/05/15/psicocognitiva/-
dcterms.bibliographicCitationMendivil Escalante, V. M. (2015). Elementos de Auditoría (Séptima ed.). Cengage Learning.-
dcterms.bibliographicCitationMoreno Montaña, E. (2003). Auditoría, control interno y papeles de trabajo en Colombia. Obtenido de https://www.gestiopolis.com/auditoria-control-interno-y-papeles-de-trabajoen-colombia/-
dcterms.bibliographicCitationRedondo , A. (1993). Curso Práctico de Contabilidad General (Décima ed.). Venezuela: Centro Contable Venezolano-
dcterms.bibliographicCitationRodríguez Gómez, G., Gil Flores, J., & García Jiménez, E. (1996). Metodología de la Investigación Cualitativa. Granada: Ediciones Aljibe. Recuperado el Octubre de 2019-
dcterms.bibliographicCitationRomero López, Á. J. (2006). Principios de Contabilidad (Tercera ed.). México: Mc Graw Hill.-
dc.publisher.departmentPregrado (Virtual y a Distancia)-
dc.publisher.programContaduría Pública-
dc.type.spaTrabajo de Grado-
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_46ec-
dc.rights.localRestringido-
dc.identifier.instnameinstname:Corporación Universitaria Minuto de Dios-
dc.identifier.reponamereponame:Colecciones Digitales Uniminuto-
dc.identifier.repourlrepourl:https:// repository.uniminuto.edu-
Appears in Collections:Contaduría Pública

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UVDT.CP_GómezValeroMarleny_2020.pdf
  Restricted Access
trabajo de grado2.26 MBLicenseView/Open Request a copy
Autorización_GómezValeroMarleny_2020.pdf
  Restricted Access
autorización47.83 kBLicenseView/Open Request a copy
Anexo1_RAE_GómezValeroMarleny.pdf
  Restricted Access
RAE174.58 kBLicenseView/Open Request a copy
Anexo2_PÓSTER_GómezValeroMarleny.pdf
  Restricted Access
poster799.96 kBLicenseView/Open Request a copy
Anexo3_AnexoCertificadoLaboral1_GómezValeroMarleny.pdf
  Restricted Access
Anexo 1405.39 kBLicenseView/Open Request a copy
Anexo4_AnexoInformedescusdrearqueodecaja1_GómezValeroMarleny.pdf
  Restricted Access
Anexo 2395.31 kBLicenseView/Open Request a copy
Anexo5_Anexovisitaspractica1_GómezValeroMarleny.pdf
  Restricted Access
Anexo 3921.23 kBLicenseView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.