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Title
Author(s)
26-Jul-2021
Caracterización de las cancelaciones, sanciones y multas impuestas por la junta central de contadores a firmas de auditoría 2014-2016
Acosta Escucha, Yennifer Carolina
10-Aug-2021
Propuesta para la implementación de un Manual de Control de Calidad en Auditoría para la Firma FASE Auditores Revisores S.A.S.
Pinzón Páez, Sandra Patricia
13-Mar-2021
Proceso de Control Interno establecido en el área de tesorería relacionado con el recaudo de las cuentas caja general, cajas menores y pagos de la Empresa AUDIOCOM S.A.S.
Fajardo Huertas, Diana Marcela
3-May-2021
Auditoria de las partidas deudores y nómina por pagar de los periodos Mayo y Junio del año 2019 en la empresa ENRU S.A.S
Castelblanco Rodríguez, Juan Camilo
6-May-2021
Caracterización de las Sanciones a Contadores Públicos Ejerciendo Como Revisores Fiscales en Propiedad Horizontal Periodo 2015 – 2019
Ramirez Vidal, Martha Liliana; Rodríguez Nivia, Zulay
10-Aug-2019
Apoyo a la planeación de las auditorías externas de los clientes de la empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA.
Betancourt, Julieth Katheryne
7-Aug-2019
Auditoría financiera al efectivo y equivalente al efectivo en la entidad Secretariado Nacional de Pastoral Social
Mendivelso Bautista, Tatiana Lorreine
13-Jul-2018
Apoyo y mejoramiento de procesos contables en la empresa Metálicas D.H. Ltda.
Ortiz Campos, Daniela
16-Nov-2018
Control y auditoria de cartera en la empresa Lok Foods S.A.S
Cañas Pino, Luisa Fernanda
3-May-2021
Propuesta de control interno para el área de tesorería en la empresa BODEGAS AÑEJAS LTDA.
Gómez Valero, Marleny
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Author
2
Gómez Valero, Marleny
1
Acosta Escucha, Yennifer Carolina
1
Bautista Sánchez, Dreidy Vanessa
1
Betancourt, Julieth Katheryne
1
Cardona Ortiz, Daniela
1
Cardozo Moreno, Eliana Patricia
1
Castelblanco Rodríguez, Juan Camilo
1
Cañas Pino, Luisa Fernanda
1
Colmenares Ávila, Ruth Gladys
1
Dagua González, Jeferson Ramiro
.
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Subject
11
Contabilidad
9
Audit
6
Auditoría
6
Control
6
Control interno
6
Internal control
5
Accounting
5
Contabilidad Administrativa
4
Control Interno
4
Finanzas
.
next >
Date issued
18
2021
10
2019
4
2018
2
2020
2
2023
Has File(s)
36
true