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Author(s)
10-Aug-2019
Diseño de una política de compras en la empresa Cerca Technology S.A.S.
Torres Henao, Mónica Sayde
5-Aug-2019
Optimización de los procesos contables Audio Tuning Accessories LO S.A.S
Suarez Villalba, María Camila
7-Aug-2019
Estructuración del sistema de control interno en el departamento de tesorería de la empresa B&P CAPITAL S.A.S.
Valero Guevara, Stefanie
28-May-2019
Evaluación de la aplicación del sistema de control interno en los pagos a tercero y en los inventarios en la empresa Agropecuaria de Equipos Ltda.
Gaviria Ballén, José Miguel; Joven Quijano, Karem Johana; Orjuela Delgado, Juan Guillermo
8-Apr-2019
Adaptación del proceso de tesorería de las cuentas por pagar en la empresa INVERSIONES MEGA FGM S.A.S.
Morales Marín, Nataly
9-Apr-2019
Estrategia de fortalecimiento al control interno, la documentación y transacciones contables de TRANSPORTES BERMÚDEZ S.A.
Lagos Manrique, Yolanda; Jiménez Tilaguy, Claudia Liliana; Gómez Sánchez, Mónica Alexandra
5-Aug-2019
Procedimientos de auditoria de control interno para la empresa Ang Auditores.
Rodriguez Pinzón, Anayibe
10-Aug-2019
Diagnóstico de necesidad de un software para la revisoría fiscal
Castañeda Melgarejo, Diana Paola
9-Apr-2019
Diseño instructivo para el área de facturación de la empresa JUAN DAVID MONTOYA DURAN – Etiquetas y Bandas
Pulido Sánchez, María Nelyda
2019
Fortalecimiento al proceso de Administrar Cuentas por Pagar en el Área Administrativa y Financiera de la Dirección de Inteligencia Policial
Rodríguez González, Noel
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1
Alayón Alméciga, Yolanda
1
Castañeda Melgarejo, Diana Paola
1
Gaviria Ballén, José Miguel
1
Gómez Sánchez, Mónica Alexandra
1
Jaimes Bayona, Andrea Marcela
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Jiménez Tilaguy, Claudia Liliana
1
Joven Quijano, Karem Johana
1
Lagos Manrique, Yolanda
1
Licona Ospino, Wilson
1
Morales Marín, Nataly
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Internal control
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Contabilidad
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Flujo de caja
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Proveedores
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Inventarios
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Accounting procedure
2
Analisis financiero
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Audit
2
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Auditoria interna
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