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https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/7355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Sánchez, Mónica Helena | |
dc.contributor.author | Muñoz Rigueros, Claudia Lucia | |
dc.coverage.spatial | Bogotá D.C. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T14:28:18Z | |
dc.date.available | 2019-04-23T14:28:18Z | |
dc.date.issued | 2018-11-16 | |
dc.identifier.citation | Muñoz , C. (2018). Análisis de procesos y control interno del área de tesorería Soluciones de Tecnología e Ingeniería SAS. (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá – Colombia | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10656/7355 | |
dc.description | Identificar individualmente las etapas de cada proceso del área de tesorería para determinar las falencias de los mismos, y así poder estructurar controles y procedimientos detallados que logre tener la información oportuna y veraz de la liquidez de la compañía. | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente documento se muestran los resultados obtenidos en el apoyo contable de la empresa Soluciones de Tecnología e Ingeniera SAS, donde se realizaron actividades en las que se coloca en práctica los conocimientos logrando así beneficios empresariales y de nivel personal. La empresa no cuenta con los documentos normativos de gestión para el desarrollo de sus actividades y procedimientos del proceso de tesorería. El objetivo de este trabajo es lograr determinar de qué manera los procedimientos y el control interno incide en el área de tesorería y la importancia de contar con una herramienta eficiente. Por lo tanto, la empresa debe implementar un plan de acción y así ejercer controles que permita salvaguardar los activos de la organización. | es_ES |
dc.format.extent | 48 Páginas | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Corporación Universitaria Minuto de Dios | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.source | reponame:Colecciones Digitales Uniminuto | es_ES |
dc.source | instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios | es_ES |
dc.subject | Procedimientos | es_ES |
dc.subject | Tesorería | es_ES |
dc.subject | Efectivo | es_ES |
dc.subject | Auditoria | es_ES |
dc.subject | Control interno | es_ES |
dc.title | Análisis de procesos y control interno del área de tesorería Soluciones de Tecnología e Ingeniería SAS. | es_ES |
dc.type | Thesis | us_US |
dc.description.abstractenglish | In the following document the goals obtained are showed in the contable support of the company Soluciones de Tecnología e Ingeniería SAS, where some activities were developped in which knowledge is put intopractice getting corporal benefits and personal too. The company do not have the normative documents for the development of its activities and process in trasury area. The goal of this task is to determine in which way the procedures and the internal control have an influence in the treasusy area, and the importace of having eficient tools, thus; the company must implement an action plan, and In the same way the company must do some controls in order to safeguard the assets of the organization. | us_US |
dc.subject.keywords | Internal control | us_US |
dc.subject.keywords | Procedures | us_US |
dc.subject.keywords | Treasury | us_US |
dc.subject.keywords | Audit | us_US |
dc.subject.lemb | Auditoria interna | es_ES |
dc.subject.lemb | Finanzas | es_ES |
dc.subject.lemb | Administración de recursos | es_ES |
dc.subject.lemb | Control interno - administración | es_ES |
dc.rights.license | Restringido (Texto completo) | es_ES |
dc.publisher.department | Pregrado (Virtual y a Distancia) | es_ES |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Aguirre, J. (2007). Auditoria y Control Interno para Organizaciones. España: Cultural. | |
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dc.source.bibliographicCitation | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES . (25 de 05 de 2018). Dian. Obtenido de Dian: https://www.dian.gov.co/ | |
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dc.source.bibliographicCitation | Whittington, R. &. (2004). Principios de auditoria. Ciudad de Mèxico : Mc Graw-Hill Interamericana S.A. | |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
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