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8-Apr-2021Implementación de un Sistema de Control Interno que Permita el Cumplimiento de los Procesos ya Establecidos por la CompañíaJiménez, Sonia Rocío
4-Dec-2020Auditoria Inventarios Área de Despachos Pollos Gar SASMahecha Latorre, Carlos Andrés
1-May-2021Implementación propuesta de mejora del control documental contable para la empresa AYG Administramos y Gestionamos LTDALópez Rodríguez, Alexandra
11-Apr-2019Implementación política del efectivo y equivalente del efectivo para la empresa FINAZUL ASESORES DE SEGUROS LTDAChacón Solano, Amanda
7-May-2021Estrategia de control para manejo de contratos de ingresos sin facturar de la cuenta EMIS Colombia, a través de BDO Outsourcing S.A.SMoreno Páez, Ana Yiced
2-Jun-2022El informe COSO como herramienta de auditoría en la empresa MUNDO OLÍMPICO SAS, Bogotá, ColombiaGalvis Henao, Alejandra Patricia
13-Mar-2021Proceso de Control Interno establecido en el área de tesorería relacionado con el recaudo de las cuentas caja general, cajas menores y pagos de la Empresa AUDIOCOM S.A.S.Fajardo Huertas, Diana Marcela
13-Jul-2018Apoyo y mejoramiento de procesos contables en la empresa Metálicas D.H. Ltda.Ortiz Campos, Daniela
13-Aug-2018Mejora en los procesos de cartera mediante la implementación de políticas para incrementar los estándares de seguridad de las operaciones contables en la empresa Majolica Trading C.I S. AAya Martínez, Nidia
4-Aug-2021Sistematización de la experiencia Contrato laboral Optimización del proceso de Conciliación de carteras SODIMAC COLOMBIA HOMECENTER.Álvarez Colorado, Diana Paola