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dc.contributor.advisorRodríguez Beltrán, Juan Darío
dc.contributor.authorJiménez, Sonia Rocío
dc.coverage.spatialBogotá D.C.spa
dc.date.accessioned2021-06-10T14:22:50Z
dc.date.available2021-06-10T14:22:50Z
dc.date.issued2021-04-08
dc.identifier.citationJiménez, S. (2020). Implementación de un sistema de control interno que permita el cumplimiento de los procesos ya establecidos por la compañía.(Trabajo de grado).Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá-Colombia.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10656/12236
dc.descriptionImplementar un modelo de control interno de los diferentes procesos contables y financieros para tener una información fiable y verificable en la empresa UNIVER PLUS – OFTALMOHELP.spa
dc.description.abstractLa Opción de Grado en la modalidad de Contrato Laboral en Práctica Profesional es uno de los procesos más importantes en el procesos de formación del contador público, el objetivo consistió en la implementación de un modelo de control interno de los procesos contables y financieros para tener una información fiable y verificable en la empresa UNIVER PLUS – OFTALMOHELP; basado en una metodología cualitativa que permitió recolectar datos necesarios para el diagnóstico a los procesos en el área contable de la empresa, así mismo se recurrió al estudio exploratorio ya que se debieron analizar situaciones específicas que generaban inconsistencias en la información financiera y la técnica utilizada fue la documental que permitió recolectar la información necesaria. Como resultado de lo anterior se implemento un modelo de control interno de los procesos contables y financieros para tener una información fiable y verificable en la empresa. Como conclusión se optimizo la información creando un ambiente de control adecuado aportando seguridad razonable en contextos de efectividad, eficiencia y fiabilidad de la información.spa
dc.format.extent59 páginasspa
dc.format.extent59 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isospaspa
dc.publisherCorporación universitaria minuto de Diosspa
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.subjectControl Internospa
dc.subjectAuditoriaspa
dc.subjectAuditoresspa
dc.titleImplementación de un Sistema de Control Interno que Permita el Cumplimiento de los Procesos ya Establecidos por la Compañíaspa
dc.typeThesiseng
dc.subject.lembContabilidad Administrativaspa
dc.subject.lembAuditoria Financieraspa
dc.subject.lembAuditoria Internaspa
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAcces
dc.rights.licenseEL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, EL AUTOR declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Institución. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables.spa
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dcterms.bibliographicCitationConsejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores. (2009). Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad. Recuperado de https://www.ifac.org/system/files/publications/files/codigo-de-etica-para-profesionales de-la-contabilidad.pd
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dcterms.bibliographicCitationInstituto Nacional de Contadores Públicos. (1998). Normas de Auditoría: Autor.
dcterms.bibliographicCitationMárquez, G. (2011). Modelos contemporáneos de control interno, Fundamentos teóricos. Recuperado de http://servicio.bc.uc.edu.ve/faces/revista/lainet/lainetv4n8/art6.pdf
dcterms.bibliographicCitationMonascal, F. (2010). Propuesta de gestión de control interno caso: gerencia de auditoría. Recuperado de https://www.uma.edu.ve/postgrados/gestion/revistas/revista_nro2/Teg%20y%20otros/teg _fernando_monascal_2da.pdf
dcterms.bibliographicCitationRamón Ruffner, J. (2004). Quipukamayoc, El control interno en las empresas privadas. Recuperado de https://doi.org/10.15381/quipu.v11i22.5476
dc.publisher.departmentPregrado (Virtual y a Distancia)spa
dc.publisher.programContaduría Públicaspa
dc.type.spaTrabajo de Gradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_46ec
dc.rights.localOpen Accessspa
dc.identifier.instnameinstname:Corporación Universitaria Minuto de Diosspa
dc.identifier.reponamereponame:Colecciones Digitales Uniminutospa
dc.identifier.repourlrepourl:https:// repository.uniminuto.edu
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