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Propuesta de control interno para el área de tesorería en la empresa Bodegas Añejas Ltda.

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dc.contributor.advisor Prada Segura, Jasleidy Astrid
dc.contributor.author Gómez Valero, Marleny
dc.coverage.spatial Bogotá D.C.
dc.date.accessioned 2021-10-27T16:02:22Z
dc.date.available 2021-10-27T16:02:22Z
dc.date.issued 2021-08-10
dc.identifier.citation Gómez, M. (2020).Propuesta de control interno para el área de tesorería en la empresa Bodegas Añejas Ltda. (Trabajo de Grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bogotá - Colombia
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10656/13267
dc.description Implementar una propuesta de control interno para el área de tesorería en la empresa Bodegas Añejas, que sea eficiente y eficaz para y obtener información contable y financiera confiable, verificable y oportuna.
dc.description.abstract La práctica profesional realizada en la empresa BODEGAS AÑEJAS LTDA., busca establecer una propuesta de control interno, que permita la aplicación de herramientas como la auditoria y arqueos de caja, identificar y minimizar los diferentes riesgos e inconsistencias que se generan actualmente dentro del área de tesorería, logrando establecer con esta práctica, soluciones que optimicen acciones, formatos y controles, que conlleven a mejorar la eficiencia del área, en aplicación de los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación académica.
dc.description.abstract The professional practice carried out in the company BODEGAS AÑEJAS LTDA., Seeks to establish an Internal Control System, which allows the application of tools such as auditing and cash checks, identifying and minimizing the different risks and inconsistencies that are currently generated within the area of Treasury, managing to establish with this practice, solutions that optimize actions, formats and controls, which lead to improve the efficiency of the area, in application of the knowledge acquired during the academic training process.
dc.format.extent 67 páginas
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso spa
dc.publisher Corporación Universitaria Minuto de Dios
dc.subject Auditoria
dc.subject Control
dc.subject Soluciones
dc.subject Propuesta de control interno
dc.subject Cuestionarios Auditoria
dc.title Propuesta de control interno para el área de tesorería en la empresa Bodegas Añejas Ltda.
dc.type Thesis
dc.subject.lemb Auditoria Financiera
dc.subject.lemb Control de Costos
dc.subject.lemb Flujo de Caja Administración
dc.rights.accessrights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec
dc.rights.accessrights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
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dc.publisher.department Pregrado (Virtual y a Distancia)
dc.publisher.program Contaduría Pública
dc.type.spa Trabajo de Grado
dc.type.coar http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec
dc.rights.local Restringido
dc.identifier.instname instname:Corporación Universitaria Minuto de Dios
dc.identifier.reponame reponame:Colecciones Digitales Uniminuto
dc.identifier.repourl repourl:https:// repository.uniminuto.edu


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