dc.contributor.advisor |
Pulido Romero, Raul Ignacio ; Asesor |
es |
dc.contributor.author |
Garcia Supelano, Diana Mireya |
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dc.coverage.spatial |
Bogotá D.C. |
es_ES |
dc.date.accessioned |
2016-02-15T20:26:16Z |
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dc.date.available |
2016-02-15T20:26:16Z |
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dc.date.issued |
2015 |
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dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/10656/3808 |
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dc.description.abstract |
Todas las empresas cuentan con controles internos que les permite alcanzar sus objetivos y sin los cuales no sería viable el desarrollo de su objeto social. Sin embargo, estos controles deben ser evaluados frecuentemente para conocer la eficiencia y efectividad de cada uno y corregirlos o replantearlos por controles más rigurosos. Por esta razón, este proyecto ha tenido como objetivo evaluar los principales riesgos inherentes encontrados asociados a la operación de la compañía Proyectos Visibles S.A.S, a la luz de la efectividad de los controles existentes y diagnosticar mejoras en el sistema de control interno. |
es |
dc.language.iso |
es |
es |
dc.publisher |
Corporación Universitaria Minuto de Dios |
es |
dc.subject |
Sistema de control |
es |
dc.subject |
Control interno |
es |
dc.subject |
Administración |
es |
dc.title |
Formulación de oportunidades de mejora al sistema de control interno de la empresa Proyectos Visibles S.A.S, a partir de la evaluación de los principales riesgos inherentes asociados a su operación |
es |
dc.type |
Thesis |
es |
dc.subject.lemb |
CONTROL INTERNO - ADMINSITRACIÓN |
es |
dc.subject.lemb |
AUDITORÍA INTERNA |
es |
dc.subject.lemb |
ORGANIZACIÓN |
es |
dc.publisher.program |
Tecnología en Costos y Auditoria |
es_ES |